Prevención de Contingencias en el Impuesto a la Renta y Análisis de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal

OBJETIVO:

Previo a la Presentación de la DJ Anual de Impuesto a la Renta – para Empresas, este curso tiene por objetivo identificar riesgos fiscales, prevenirlos y brindar soluciones eficaces para evitar que la Administración Tributaria desconozca gastos deducibles y reales de las empresas, asimismo conocer los alcances y aplicación de la Norma Antielusiva.

DIRIGIDO A:

A todo profesional interesado en actualizar sus conocimientos respecto al Impuesto a la Renta – Empresarial, principalmente a quienes son responsables de las áreas contable, legal, tributaria, finanzas y a Gerentes o Directores.

TEMARIO:

PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS EN EL IMPUESTO A LA RENTA

Blindando los gastos deducibles del Impuesto a la Renta

  1. Problemática del Devengado: Reconociendo el cuando y el cuanto de un gasto
  2. Mermas y desmedros
  3. Provisiones de cobranza dudosa
  4. ¿Qué hacer? Si recibimos los Comprobantes de Pago después de la fecha de presentación de la DJ Anual
  5. Medios probatorios que acrediten la deducción de Indemnizaciones y penalidades
  6. Diferencias de cambio: Relación con el principio de Causalidad

Compensación del saldo a favor y pagos a cuenta

  1. Compensación del saldo a favor con otros tributos
  2. Compensación y devolución del saldo a favor de Impuesto a la Renta previa rectificación de la DJ anual
  3. Modificación de pagos a cuenta

ESQUEMAS DE ALTO RIESGO FISCAL

  1. Deducción de regalías por cesión en uso de marca
  2. Enajenación de compañía peruana a través de un patrimonio autónomo
  3. Redomicilio de una empresa para uso de CDI
  4. Cesión de marcas y capitalización de créditos
  5. Contrato de gerenciamiento

APLICACIÓN DE CLÁUSULA ANTIELUSIVA GENERAL

Definiciones Previas

  1. Economía de Opción, Ahorro o Ventaja Tributaria
  2. Intenciones y motivaciones de los administrados

Alcances

  1. ¿Qué es la Planificación Fiscal?
  2. Diferencias: Evasión, elusión, calificación económica y economía de opción
  3. Análisis de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario
  4. ¿En qué casos se aplica la Cláusula Antielusiva General?

Criterios para la Aplicación

  1. Consideraciones para el análisis de los actos, situaciones o relaciones económicas
  2. Etapa del procedimiento de Fiscalización en que debe analizarse la Elusión
  3. Actuación ante el comité revisor para su aplicación

Aplicación

  1. Competencia del comité revisor
  2. Derechos y obligaciones del contribuyente
  3. Responsabilidad solidaria de los representantes legales
  4. Criterios de aplicación
  5. Infracciones y Sanciones

Aspectos Preventivos de Responsabilidad Solidaria del Directorio

  1. Aprobación del Planeamiento Tributario por el Directorio: Negativa formal del Directorio
  2. Ratificación de Actos
  3. Responsabilidad Solidaria del Gerente General o Finanzas
  4. Precisiones sobre la Carga de la Prueba

INVERSIÓN

La inversión incluye impuestos, consulta especializada en las oficinas de Quantum Consultores , entrega de materiales, Coffee Break, y certificado de participación.

S/ 640.00 – Inscripción normal
S/ 545.00 – Pre Venta -15%
S/ 529.00 – Corporativo -3% Adicional

Nuestros números de cuenta: Quantum Consultores SAC / RUC: 20511366161

CUENTA BCP:
Cta. Cte. Soles: 193-1860780-0-56
Código Interbancario: 002-193-001860780056-14

CUENTA BBVA:
Cta. Cte. Soles: 0011-0362-01-00023511
Código Interbancario: 011-362-000100023511-17

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Mag. CPC MARYSOL LEÓN H.
Fundadora y Socia Líder de Impuestos

Fundadora de Quantum Consultores, empresa especializada en consultoría tributaria, contable y laboral. Contadora pública colegiada con grado de Magister en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. Especialista en Tributación Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires. Premiada en Turquía en noviembre de 2015 por la IWEC como Mujer Empresaria del Perú. Miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima y del Comité Ejecutivo. Asociada del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET) y miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. Ocupó el cargo de Secretaria de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Ha sido Presidenta de la Comisión Técnica Nacional de Tributación de la JDCCPP y Vocal del Tribunal Fiscal. Directora de Normas Legales y Tributarias del Colegio de Contadores Públicos de Lima (1997-1999). Autora del libro “Auditoria Tributaria Preventiva” editado y publicado en agosto 2018. Profesora de la Universidad de Lima, de la Universidad Continental y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; dicta cursos de especialización en Tributación organizados por DOGMA, Colegios de Contadores y Universidades de diversas ciudades del país y del extranjero.

JORGE BRAVO C.
Socio en Picón & Asociados

Profesor de Derecho Tributario y asesor tributario con amplia experiencia, acumulada en más de veintiseis años de ejercicio profesional, atendiendo principalmente a empresas mineras, eléctricas, financieras y de seguros, concesionarias, agroindustrias y farmacéuticas.
Es socio de Picón & Asociados, Asesores Tributarios, despacho líder en la asesoría fiscal empresarial en el Perú. Graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, se especializó desde un inicio en la fiscalidad empresarial, perfeccionando sus estudios a través del Doctorado en Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla.

FECHA

Martes 25 y Jueves 27
de Febrero de 2020

LUGAR

Edificio Leuro
Av. Paseo de la República #5895
Segundo Piso
Miraflores

HORARIO

Registro de Participantes
8:30 am – 9:00 am

Exposiciones
9:00 am – 12:00 m

EVENTO DE PAGO

Cupos limitados

Estacionamiento
Recuerde que el edificio no cuenta con estacionamiento.